SAP SD 关于信用管理--信用更新

简介: SAP SD 关于信用管理--信用更新

信用更新跟检查是两个过程,也就是说一张凭证根据业务需要可以只进行信用更新而不进行检查。

信用更新相关的客户化设定有:


1.T-code OMO1 控制 信息结构 S066的更新是实时的还是定期的;


image.png


2.T-code VOV7 或者OVA7 维护项目类别-〉项目“活跃信贷”控制一条项目是否进行信贷更新;


image.png


image.png


3.T-code OB45 信贷控制范围-〉项目“更新”选择更新组,控制如何进行更新。


image.png




更新组000012



销售订单–自交付相关计划行增加未清订单值

交付–自交付相关计划行减少未清订单值

            增加未清交货价值

开票凭证–减少未清交货价值

                     增加未清的发票数量

会计凭证–减少未清的发票数量

                     增加未清项更新组000015

交货–增加未清交货价值

            增加未清的发票数量

会计凭证–减少未清的发票数量

                     增加未清项




更新组000018



销售订单–增加未清交货价值

开票凭证–减少未清交货价值

                     增加未清的发票数量

会计凭证–减少未清的发票数量

                     增加未清项



更新组000012 适用于普通的先做交货然后开发票的销售过程

更新组000015 在销售订单阶段不做信用更新

更新组000018 适用于无交货过程,销售订单直接开发票的过程



Update group 000012


Sales order

Increases open order value from delivery-relevant schedule lines

Delivery

Reduces open order value from delivery-relevant schedule lines

Increases open delivery value

Billing document

Reduces open delivery value

Increases open billing document value

Financial journal entry

Reduces open billing document value

Increases open items

Update group 000015


Delivery

Increases open delivery value

Billing document

Reduces open delivery value

Increases open billing document value

Financial journal entry

Reduces open billing document value

Increases open items

Update group 000018


Sales order

Increases open delivery value

Billing document

Reduces open delivery value

Increases open billing document value

Financial journal entry

Reduces open billing document value

Increases open items


常见问题一


我已经在OVAK和OVA8里面设置销售订单不进行信用检查了,为什么S066还更新未清订单信贷值?


再次强调,信用更新和信用检查是两个过程,您需要检查VOV7或者OVA7,项目“活跃信贷”是否被选择上了。



常见问题二


我已经设定VOV7里面“活跃信贷”为”X”了,为什么保存销售订单以后FD33看到未清订单信贷值没有更新?


请检查以下几项:


1.销售订单明细的VBAP-CMPRE是否有值,如果没有,请参照Note 18613在V/08维护销售价格;

2.销售订单明细计划行里是否有确定的数量;

3.OB45更新组是否选择了000015;

4.OMO1对信息结构S066的更新时间是否设置了同步更新。



常见问题三


FD33里面的销售值不正确应该怎么办?


首先报表RVKRED88可以用来检查到底销售值是否正确。


1.FD33->输入客户和贷方控制范围->查看状态->附加->销售值->记录以下项目值



未清订单信贷值

未清交货信贷值

未清开票凭证



2.SE38->RVKRED88->输入客户和贷方控制范围->执行(F8)->

对比执行结果和FD33是否一致



RVKRED88是重新进行信用更新会得到的值,所以如果以上不一致的时候,需要执行报表RVKRED77来修正数据库值。

此报表执行的时候需要没有user在系统上进行操作,因为需要冻结VBAK,VBAP等表格以保证系统数据的一致性。

请不要中途终止RVKRED77,这样会导致系统里的信用值不正确。



具体请参照SAP NOTE 716141。


相关文章
SAP WM&SD集成之Copy WM Quantity – Not Copy WM qty as delivery qty into delivery But PGI
SAP WM&SD集成之Copy WM Quantity – Not Copy WM qty as delivery qty into delivery But PGI
SAP WM&SD集成之Copy WM Quantity – Not Copy WM qty as delivery qty into delivery But PGI
SAP WM&SD集成之Copy WM Quantity – Copy WM qty as delivery qty into delivery and PGI
SAP WM&SD集成之Copy WM Quantity – Copy WM qty as delivery qty into delivery and PGI
SAP WM&SD集成之Copy WM Quantity – Copy WM qty as delivery qty into delivery and PGI
SAP WM&SD集成之Copy WM Quantity – Copy WM qty as delivery qty into delivery
SAP WM&SD集成之Copy WM Quantity – Copy WM qty as delivery qty into delivery
SAP WM&SD集成之Copy WM Quantity – Copy WM qty as delivery qty into delivery
SAP MM 采购预付款管理初探
SAP MM 采购预付款管理初探
SAP MM 采购预付款管理初探
SAP SD VL02N对STO的交货单执行PGI,报错 -Fld selectn for mvmt type 643 acct 400020 differs for Business Area –
SAP SD VL02N对STO的交货单执行PGI,报错 -Fld selectn for mvmt type 643 acct 400020 differs for Business Area –
SAP SD VL02N对STO的交货单执行PGI,报错 -Fld selectn for mvmt type 643 acct 400020 differs for Business Area –
|
存储 供应链
SAP MIGO + 311将库存从IM管理库存地转入WM管理库存地,物料凭证号里不显示WM 选项卡
SAP MIGO + 311将库存从IM管理库存地转入WM管理库存地,物料凭证号里不显示WM 选项卡
SAP MIGO + 311将库存从IM管理库存地转入WM管理库存地,物料凭证号里不显示WM 选项卡
SAP SD交货单凭证流里的Confirmation of Service初探 II
SAP SD交货单凭证流里的Confirmation of Service初探 II
185 0
SAP SD交货单凭证流里的Confirmation of Service初探 II